采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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进项发票是这个月才认证,6月需要交点增值税。进项税从待认证到交税这一步应该怎么做分录?
答: 你好 借:成本费用 应交税费-待认证进项 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项
老师您好,12月份我单位报完增值税了,但是发现有许多进项发票没认证,但是这部分成本必须进入到12月,单位还不可以启用暂估,问下我怎么能把这部分成本如12月,进项税再1月份认证,这两个月怎么做分录,谢谢
答: 你好同学,不需要认证的进项,不用暂估,正常入账,税金计入待认证进项税额就可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司取得了办公费的增值税进项税发票,现在还没有开销项发票,不想抵扣认证这个进项发票 ,那拿到的这张发票做分录吗?怎么做?还是等到想抵扣认证进项了才做分录
答: 你好,可以做分录 借;管理费用——办公费 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 认证了就 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
Mingli.Shao 追问
2020-01-03 22:56
孙老师 解答
2020-01-03 23:00