老师您好,12月份我单位报完增值税了,但是发现有许多进项发票没认证,但是这部分成本必须进入到12月,单位还不可以启用暂估,问下我怎么能把这部分成本如12月,进项税再1月份认证,这两个月怎么做分录,谢谢
Mingli.Shao
于2020-01-03 22:34 发布 760次浏览
- 送心意
孙老师
职称: 初级会计师
2020-01-03 22:38
你好同学,不需要认证的进项,不用暂估,正常入账,税金计入待认证进项税额就可以的
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你好
借:成本费用 应交税费-待认证进项 贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项
2020-07-07 11:33:29
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你好同学,不需要认证的进项,不用暂估,正常入账,税金计入待认证进项税额就可以的
2020-01-03 22:38:09
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
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你好,可以做分录
借;管理费用——办公费 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
认证了就 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2018-12-14 15:20:01
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您好
请问知道是什么发票内容么
2019-06-21 07:57:50
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Mingli.Shao 追问
2020-01-03 22:56
孙老师 解答
2020-01-03 23:00