老师,我公司公户付出50000,私户收回45000,差额5000,这5000可能以后抵票点,这个账要怎么挂才清楚
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于2020-01-04 13:07 发布 735次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-01-04 13:20
您好,一般情况下,记入其他应收款比较好,借;其他应收款,50000,贷:银行存款,50000。再做借:现金,45000,贷:其他应收款,45000。剩余的5000元,以后拿发票来冲即可。
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您好,一般情况下,记入其他应收款比较好,借;其他应收款,50000,贷:银行存款,50000。再做借:现金,45000,贷:其他应收款,45000。剩余的5000元,以后拿发票来冲即可。
2020-01-04 13:20:06

这个最好是先开6555发票,蓝字-无票收入之后填写申报表,之后开6555-5550红字发票
2020-04-18 06:43:44

你好,计入管理费用-福利费
2017-01-05 19:37:28

您好!计入营业外支出科目。
2017-11-20 16:43:43

你好,差额是多还是少?如果是少,无法收回,做坏账处理
2016-08-16 05:58:56
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