送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-04 19:29

计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)

玲老师 解答

2020-01-04 19:31

就是按实际发生的计提 数

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相关问题讨论
计提: 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 支付: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-06-01 13:56:12
你好,是真实发生的可以做成本处理
2022-04-12 13:11:29
所得税是年度汇算清缴,建议年末的时候把之前预提冲回,不然应付职工薪酬不好抹平。
2020-07-19 15:16:19
就是按实际发生工资的计提 数
2020-01-04 19:31:53
你好,把上个月的错误的凭证,冲掉,再做一笔正确的。
2019-09-18 09:45:08
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