送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-01 13:56

计提: 
借:生产成本 
贷:应付职工薪酬-工资 
支付: 
借:应付职工薪酬-工资 
贷:银行存款

2333333 追问

2018-06-01 14:12

那支付模具款在丁字账上怎么处理呢

方亮老师 解答

2018-06-01 14:14

按照老师给出的分录的借贷方向登记丁字账的借贷方向即可。

2333333 追问

2018-06-01 14:48

租赁厂房缴纳的税金是记入营业税金及附加吗还是其他业务支出呢

方亮老师 解答

2018-06-01 15:03

税金及附加。

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相关问题讨论
计提: 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 支付: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-06-01 13:56:12
你好,是真实发生的可以做成本处理
2022-04-12 13:11:29
所得税是年度汇算清缴,建议年末的时候把之前预提冲回,不然应付职工薪酬不好抹平。
2020-07-19 15:16:19
就是按实际发生工资的计提 数
2020-01-04 19:31:53
你好,把上个月的错误的凭证,冲掉,再做一笔正确的。
2019-09-18 09:45:08
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