老师你好,我们是一般纳税人误将13的税率开成3的税率,(回头票拿回来红冲)报税时成了简易计税,我们进项税够抵扣的,我可以去大厅申报正确的申报表,再处理风险吗
Onlysweet
于2020-01-04 22:07 发布 1070次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-04 22:07
你好,可以去修改的
没有风险的
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《增值税纳税申报表附列资料(五)》(不动产分期抵扣计算表)填表说明
(一)本表由分期抵扣不动产进项税额的纳税人填写。
(二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。
(三)第1列“期初待抵扣不动产进项税额”:填写纳税人上期期末待抵扣不动产进项税额。
(四)第2列“本期不动产进项税额增加额”:填写本期取得的符合税法规定的不动产进项税额。
(五)第3列“本期可抵扣不动产进项税额”:填写符合税法规定可以在本期抵扣的不动产进项税额。
(六)第4列“本期转入的待抵扣不动产进项税额”:填写按照税法规定本期应转入的待抵扣不动产进项税额。
本列数≤《附列资料(二)》第23栏“税额”。
(七)第5列“本期转出的待抵扣不动产进项税额”:填写按照税法规定本期应转出的待抵扣不动产进项税额。
(八)第6列“期末待抵扣不动产进项税额”:填写本期期末尚未抵扣的不动产进项税额,按表中公式填写。
2018-08-11 08:17:54

如果没有扣税款的话可以修改。
2019-09-06 15:38:07

您好, 这个是不需要结转的
2024-01-09 13:25:33

你好,是的,是这样处理的
2022-02-25 19:52:06

你好,可以去修改的
没有风险的
2020-01-04 22:07:54
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