- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-05 08:46
年末的结账处理是必须在一年的最后一个月处理,不能夸到新的一年的某个月里面去做。
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你好!在做结账就可以
2019-06-13 15:38:44

你好!出纳借方还是贷方少做了?
2018-06-26 11:57:49

会计上反结账,你的财务系统月末不是先记账-再结账才能开始下月做凭证吗?反结账就是反到上月未结账的状态
2022-03-12 11:19:08

你结账后就会到这个月的
2019-06-13 16:05:13

你好,说明已经结转到启用账套的月份,就不能再往前反结账的
比如启用账套日期是5.1日,你结账只能反结账到5月份,无法反结账到4月份的
2019-09-18 15:20:48
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