到2024年底有固定资产,也全部累计折旧完了,2024年 问
您好,因为固定资产没 有清理,没有这个分录 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,年度所得税多交要退税,企业不想退,想做调整,怎 问
你好,这样的话,你在纳税调整明细表扣除类其他里面填写。调增利润就可以了。 答
有两个地方申报个税,两边都填了扣除5000,自然人到 问
你好,是的,自己汇算清缴,然后退税或者补税。 答
找宋老师,有账务问题需要请教? 问
你好,你有什么问题? 答
去年1月有一张专票金额1271.32元,进账税是140.68 问
直接在去年12月调整,反正都要修改财务报表才能汇算,再查查其他账是否需要修改? 答

老师好,我单位发生的进项税加计扣除额,如果记入营业外收入,在税法上,还需要交所得税吗?
答: 您好 单位发生的进项税加计扣除额,记入营业外收入在税法上需要交所得税
老师加计扣除的增值税进项税额计入营业外收入,最后并入企业利润交所得税对吗?
答: 学员你好, 生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。抵减的应纳税额作为其他收益,需要交纳企业所得税。 借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益-其他
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年的进项税加计扣除都没有计营业外收入,今年怎么补做账
答: 你好; 那你 借应交税费 贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润

