送心意

Kim

职称中级会计师

2020-01-06 11:09

视同销售交税;视同销售并计算应交增值税
借:营业外支出
    贷:库存商品(成本)
           应交税费-应交增值税(销项税额)

加油吖 追问

2020-01-06 11:25

我出的是销售费用

加油吖 追问

2020-01-06 11:26

我是小规模的我申报增值税的时候应该怎么去填写这笔业务对应的金额呢?

Kim 解答

2020-01-06 11:26

也可以,看你们自己的这个实质性质

加油吖 追问

2020-01-06 11:37

那我申报表怎么填写呢?

加油吖 追问

2020-01-06 11:37

只要把税额填到19栏就可以了吗?

Kim 解答

2020-01-06 11:51

增值税纳税申报表附列资料(表一)》“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细” 应当包含视同销售的销售额和销项税额。

上传图片  
相关问题讨论
视同销售交税;视同销售并计算应交增值税 借:营业外支出 贷:库存商品(成本) 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-06 11:09:10
您好,申报未开票收入,金额为您购入的不含税销售额
2020-01-06 11:27:26
你好,外购商品赠送给客户,销项税额正常申报就行。
2019-01-18 14:30:11
您好 增殖税申报表附表一 未开具发票栏次
2022-04-15 14:53:21
是货款吗?借应收票据贷应收账款。
2020-07-13 18:33:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...