老师,我司替物业代收押金,开出去的票和物业开给我司的税率差3个点,导致其他应付款的科目余额少了那个税点差额,应该是5000才对。这种情况如何处理?谢谢
碧水蓝天
于2020-01-06 15:29 发布 482次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,有的,因为这个涉及税务
2019-11-12 10:27:18
正常是计入应付账款。不是其他应付款。
2018-12-25 11:18:00
你好,税局可能会关注
2020-03-31 14:12:40
可以通过营业外收支来调整差额
2020-01-06 17:33:01
借;其他应付款 贷;库存现金等科目
2015-11-30 14:18:27
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