送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-01-06 16:39

你好!这个是系统问题,不需要调。你把这个月转入财务费用就好了。

付北@鸿盛会计 追问

2020-01-06 16:46

怎么写凭证呢

宋生老师 解答

2020-01-06 16:49

你好!你现在是应交税费-应交增值税的哪个三级科目有余额

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相关问题讨论
你好!这个是系统问题,不需要调。你把这个月转入财务费用就好了。
2020-01-06 16:39:01
您好!你要开红字发票。报表本身不用调
2017-05-23 16:30:06
是因为四舍五入出现的尾差吗
2019-06-19 11:24:16
您好,交税时,借:应交税费-应交增值税,1.94,贷;现金或者银行存款,计提时,贷:应交税费-应交增值税,1.94,贷:主营业务收入,负数1.94
2018-07-05 10:05:44
同学你好 按照账上的申报就行了
2021-07-11 07:00:09
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