给不属于本公司的员工发放福利,应该怎么做账?属于 问
同学,你好 是发钱还是发礼品? 答
个人代开发票后可以直接手机上缴税费不 问
可以的你下个电子税务局的app 答
老师您好,电子税务系统期末留底税额跟我的账差0.0 问
借营业外支出贷应交税费留底科目 答
老师你好,我们公司做汽车租赁的,分公司挂牌做账,但 问
你好,是的,就是这样的了。 答
采购合同的审核要点是什么? 问
你好,财务大致需要看的地方:支付方式,支付时间,发票种类,是否承担运费,诉讼解决地,盖章签字。 答
当月记账时错记为借:银行存款,贷:其他应付款,次月发现错误本应贷记其他应收款的,现在该怎么做记账凭证
答: 您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
你好,我在整理会计的记账凭证时,发现社保的分录,为什么计提的时候用其他应收款,发放时候用其他应付款。
答: 你好,计提和发放是要对应的,你可以去问问之前会计为什么那样做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!新进一家公司,与前会计没有交接,看到她以前的记账凭证,股东借款,借:其他应付款贷:库存现金,不是应该借:其他应收款吗?哪一个正确呢?
答: 股东向企业借款,借:其他应收款贷:库存现金
皎皎2019 追问
2020-01-06 17:28
月月老师 解答
2020-01-06 17:29