老师好,现我司与一民营企业合作,规定提供服务后收到客户的款项先入民营企业的账户,但发票需要我司开具给客户的。民企到次月结算上月收入时,扣除应收我司的管理费和抽佣点数后,这部分给我司开具发票,再将剩余款项划结我司,请问这样操作符合会计法和税法的规定吗?现金流与票流不相符可以吗?涉及什么税务方面的风险?
温婉的诺言
于2020-01-06 19:03 发布 539次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-06 21:40
老同学,你这块儿的操作是可行的,但是有一个前提需要你们三方签订一个三方协议,这个样子就没有问题了。
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老同学,你这块儿的操作是可行的,但是有一个前提需要你们三方签订一个三方协议,这个样子就没有问题了。
2020-01-06 21:40:24
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你好同学,
这个你按你们实际的计算收入其它的挂其它应付,以后付掉就可以了。
2019-07-29 17:56:34
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你好,同学
不属于你们的部分你们可以不开发票的就可以了同学。
2019-07-29 17:53:56
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开具与实际业务不相符的发票 算是虚开
2019-10-23 14:59:41
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管理费可选择企业管理服务
2019-12-11 14:22:12
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