送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-07 09:51

您好
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-老板

淡定 追问

2020-01-07 10:01

那么这个钱不用还老板了,这个其他应付款怎么平账

bamboo老师 解答

2020-01-07 10:04

借:其他应付款-老板
贷:营业外收入

淡定 追问

2020-01-07 10:15

这笔营业外收入是要在本年末处理吗?

bamboo老师 解答

2020-01-07 10:17

是的 要在本年年末处理
不过建议先挂账上 万一后期老板要从单位拿钱的话 就用这个应付款支付

淡定 追问

2020-01-07 10:34

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-07 10:34

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板
2020-01-07 09:51:55
你好,取现金做提现 借库存现金,贷银行,垫付做借其他应收款,贷库存现金,工资中扣除,借应付职工薪酬,贷其他应收款
2021-06-17 19:52:35
您好,可以的呀,这个正常的
2023-09-22 21:25:50
你好,是的。社保一般当月扣当月的。
2018-11-22 16:39:33
你好,之前员工预支了工资?
2020-04-10 12:55:14
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