老师,请问下,咨询下以下情况,到底该怎么做账。一是6月合同签订约定咨询费一万元,二是8月收到预付款2千元,9月开普票1万元,11月收到尾款8千元。
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于2020-01-07 10:53 发布 875次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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8月 借银行存款2000 贷预收 账款 9月 借 借预收账款10000 贷主营业务收入 应交税费
11月借银行存款 8000贷预收 账款
2020-01-07 10:56:02
先按120万元入账,然后一定要咨询领导具体情况。是不是10万元以后再付?
2018-10-22 11:42:08
你好,发票与付款没冲突的,你按业务发生的做,发票做一张付款做一张
2017-06-30 13:57:17
实际发生了么,业务发生么,发生就可以先按你们合同先入做费用
2019-07-19 10:01:16
如果没有收到技术咨询费的发票,还是借:预付账款 贷:银行存款,到票后,借:管理费用 贷:预付账款
2018-05-25 10:43:26
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