老师:1月预提了费用,借:管理费用,贷:其他应付款12月没拿到发票,冲减这笔费用,,借:其他应付款,贷:管理费用。这样对吗?还要不要别的什么分录?
桅子
于2020-01-07 11:13 发布 992次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-07 11:17
你好,冲销的分录,借:管理费费 负数 贷:其他应付款 负数
不需要其他分录。
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同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38

你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14

你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19

您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28

这个充了200你收钱了没,同学
2021-12-23 15:55:25
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