送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-07 11:42

你好      你之前购买 付款给你 你怎么做账的

逢考必过 追问

2020-01-07 11:43

不是我购买

逢考必过 追问

2020-01-07 11:46

客户订单金额8140,我们收到9980,客户多付了1840,借:主营贷:应收8140          收到货款借:银行存款9980   贷:应收

meizi老师 解答

2020-01-07 11:51

你好   你分录错了把;     先做  借应收账款8140  贷主营业务收入  应交税费  -应交增值税   借银行存款9980  贷应收账款9980    就这样放着就行了。 到时 以后购买了  就再做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费   这样就平了

逢考必过 追问

2020-01-07 11:55

我把分录写反给你了

逢考必过 追问

2020-01-07 11:57

可我已经做了8140这个账,后面收到9980也做账了

meizi老师 解答

2020-01-07 12:02

你好 是的 看我上面写的分录  已经全部给你写了

逢考必过 追问

2020-01-07 12:05

明白

meizi老师 解答

2020-01-07 12:16

好的 你先理下思路 按上面给你写的分录操作就行了

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你好 你之前购买 付款给你 你怎么做账的
2020-01-07 11:42:13
你好,可以计入销售费用
2017-07-10 13:42:34
你好 这个是买来公司挂着的 是可以抵扣的 办公费
2020-05-21 09:42:08
您好!建议计入固定资产科目。
2016-11-21 15:20:16
您好,学员,可以计入销售费用。
2019-04-16 10:08:20
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