送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-07 12:06

你们公司有差额纳税么,你们公司是啥情况?

寒冷的钢笔 追问

2020-01-07 12:30

老师好,差额纳税是指与上个季度对比吗?现遇到的问题是申报中货物开的发票自动在报表中显示,而服务发票没有在报表中体现,自己填呢,那格又填不了,不填呢,少了那部分的业务额,担心申报不对,所以想了解是否需填其他的附表,谢谢

maize老师 解答

2020-01-07 12:32

不是,就是可以减除成本之后申报增值税,是这样的,有行业要求,你们没有这个就不管这个0申报就可以,现遇到的问题是申报中货物开的发票自动在报表中显示,而服务发票没有在报表中体现 这个删除就可以,不填写,不填写这个附表,你去填写主表,主表对就可以

寒冷的钢笔 追问

2020-01-07 12:37

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-07 12:43

好,你先去填写有问题再追问我哈

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相关问题讨论
你们公司有差额纳税么,你们公司是啥情况?
2020-01-07 12:06:27
2018年亏损可用2019-2023年税前利润弥补。2019年末可供分配利润=50-185%2B25*5%2B60*(1-25%)=35。 借:所得税费用 15 贷:应交税费-应交企业所得税 15 借:本年利润 15 贷:所得税费用 15 借:本年利润 45 贷:利润分配-未分配利润 45 借:利润分配-提取法定盈余公积 3.5 贷:盈余公积 3.5 借:利润分配-应付现金股利 10.5      贷:应付股利 10.5 借:利润分配-未分配利润 14 贷:利润分配-提取法定盈余公积 3.5 贷:利润分配-应付现金股利 10.5
2020-06-16 17:32:46
借银行存款9975 应交债券-利息调整25 贷应付债券-面值10000
2021-12-24 06:27:31
这个是你利润表里面的金额。
2022-04-08 11:12:18
21年 借,递延所得税资产40000×25% 贷,所得税费用40000×25% 借,所得税费用(800000+40000)×25% 贷,应交所得税 22年 借,递延所得税资产8000×25% 贷,所得税费用8000×25% 借,所得税费用(1000000+8000)×25% 贷,应交所得税
2021-07-14 22:33:53
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