送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-07 17:04

你好,如是本公司领导
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

焕然 追问

2020-01-07 17:05

不是,是外面部门领导

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:06

借 管理费用-业务接待费 贷 银行存款

焕然 追问

2020-01-07 17:15

商场开发票开的是购物卡,应怎样入账?

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:15

借  预付账款 贷 银行存款

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:15

借 管理费用-业务接待费 贷 预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,如是本公司领导 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-01-07 17:04:13
买来是干嘛用的 购买借预付贷银存
2019-08-06 16:13:33
您好,这个按发票信息,发给内部员工,记入应付职工薪酬,发给外部员工,视同销售
2017-01-18 11:38:25
这个做销售费用招待费,还有这个在之前只需要按其他所得交个人所得税
2019-04-12 15:54:46
你好,借;销售费用——业务招待费 贷;银行存款等科目
2017-09-29 09:11:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...