送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-07 20:44

您好
其他应收款跟法人股东的往来 
应交税费下三级科目结平不挂账 本年利润结平到利润分配 预提的费用没有用完的冲回

豆豆 追问

2020-01-07 20:48

知道了,谢谢老师辛苦了

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:48

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

豆豆 追问

2020-01-07 20:54

甘老师,我这边您刚说的除了,应交税费,其余都没有问题,我这边应交税费里面有一个,应交税费—待认证进项税额

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:55

您把科目余额表截图我看看

豆豆 追问

2020-01-07 20:56

我这边,因为有进项税额12月份没有认证完,还有4万多,要等2月份才能抵扣认证

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:56

应交税费—待认证进项税额有余额没事的

豆豆 追问

2020-01-07 21:06

好的谢谢老师,辛苦您了

豆豆 追问

2020-01-07 21:07

老师科目余额表我明天去公司才能截图,不好意思哈,万分感谢

bamboo老师 解答

2020-01-07 21:08

好的 等您上班后再说

豆豆 追问

2020-01-07 21:12

好滴

bamboo老师 解答

2020-01-08 09:41

您好 请问可以看您科目余额表了么

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你好 简单处理 剩下50元可以随表挑个科目把账目平掉就行
2020-05-27 15:11:22
您好 其他应收款跟法人股东的往来 应交税费下三级科目结平不挂账 本年利润结平到利润分配 预提的费用没有用完的冲回
2020-01-07 20:44:09
同学你好 就是看往来科目
2021-10-25 13:10:07
您好!基本上没有余额的就是损益类了,其他的,没有规定必须要结清
2020-01-07 18:59:45
编制分录,借贷方为一个一级会计科目即可。
2017-02-25 22:03:27
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