送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-01-08 08:58

你好!
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费…应交增值税(销项税额)

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 09:57

老师着是不是在我们工程完工程度到一定程度我们就可以开始确认收入结转成本了

蒋飞老师 解答

2020-01-08 10:03

你好,

是的。

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相关问题讨论
一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
2020-03-26 21:36:59
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-10-16 16:53:53
你好! 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-01-08 08:58:16
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项 摘要就写:开具工程款,确认收入
2020-01-11 13:58:57
你好!业主收取施工单位的罚款,不属于增值税征收范围,,不得开具增值税发票。你们可以开具收据给对方,做营业外收入,缴纳企业所得税。
2019-05-24 15:03:07
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