送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-08 09:38

按合同一起做借固定资产 不含税金额做,贷其他应付款,有发票回来有差额就做借固定资产负数 贷其他应付款 负数 之后按发票做

Kalen Wu 追问

2020-01-08 09:40

能举例吗,

maize老师 解答

2020-01-08 09:41

借固定资产17840+2160 贷其他应付款,回来发票做借固定资产-17840+2160贷其他应付款-17840+2160之后按发票做借固定资产 进项税额  贷其他应付款

Kalen Wu 追问

2020-01-08 09:44

我们以前的会计,之前是借:固定资产17840   ,后来2160的发票开来了,我就不知道怎么做了

maize老师 解答

2020-01-08 09:46

继续补上,借固定资产不含税 进项税额 贷其他应付款

Kalen Wu 追问

2020-01-08 09:54

借:固定资产2160/1.13吗? 那么固定资产明细账里该如何登记,数量怎么登记,因为这个2160是余额

maize老师 解答

2020-01-08 09:58

你之前那个登记1 么,那这个就没有数量了,

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