供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
老师,我们公司接下来会收到国外打过来的一笔钱,会视同内销,然后他们那边税金也会一起打过来,我这边该怎么预提呢 ?预提的金额应该是?
答: 你是按照实际收到的钱作为内销收入,确认增值税和相关的附加税,然后再把附加税计提出来就可以了。
老师,我们公司接下来会收到国外打过来的一笔钱,会视同内销,然后他们那边税金也会一起打过来,我这边该怎么预提呢 ?预提的金额应该是?我应该是等实际收到再视同内销,但是这个月应该预提一下?
答: 按全部的收款金额做国内销售,计算增值税的销项税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
财报上的营业收入金额,是当月开票金额-转内销的含税金额+转内销的不含税金额,对吗
答: 是的,你理解的很清楚。再来看看所得税,是指从营业收入中计算所产生的税费。