老师,请教个问题,我们帮供应商代垫检验费360是银行转账的.然后那个检测费发票开给我司,现在我们问供应商要回360元现金。 借:其他应收款 贷银行存款。 现在要这个钱,可以借:现金,贷其他应收款。 那我收到发票怎么做账
孙叶
于2016-04-21 10:56 发布 1303次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!这个业务的实质上,你们只是代付,发票不应该入账的。
2016-04-21 10:58:17
您好,是的,就是这样写分录的
2019-10-12 09:38:25
你好1. 是的。需要增加账户来区分下 ; 你总公司 一起统一做账就不用走其他应收款
2022-03-28 10:41:50
你好 交社保时
借其他应收款
贷银行
发工资时
借应付职工薪酬
借其他应收款
贷银行
2022-02-13 17:54:11
内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)
2022-04-13 17:32:51
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