老师,我们是建筑施工企业,2019年有些花出去的钱没有取得成本票,我当时计入预付账款了,现在快要扎帐了,我想把这些预付款转到主营业务成本里面,先进成本,然后明年汇算清缴前补齐发票,这样可以吗?
小鱼儿
于2020-01-08 17:23 发布 846次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-01-08 17:27
可以的 只要汇算清缴前取得发票就可以
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你暂估了690
你得找比690多的发票过来才可以少交税
2020-05-30 05:51:11
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可以的 只要汇算清缴前取得发票就可以
2020-01-08 17:27:40
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你2020年冲暂估成本也达不到2019年少缴税的目的
2020-05-30 06:51:55
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你好,暂估的大于发票的
你700万没法抵扣
2020-05-30 00:32:46
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同学你好,嗯嗯,是的哈
2021-10-17 21:47:28
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小鱼儿 追问
2020-01-08 17:47
轶尘老师 解答
2020-01-08 21:41