您好,老师,我想问下我11月份开了一张发票,对方公司不收那张发票,现在退回来了,我想问下我做账怎样做?是把这张发票做进去还是怎样做?
琛余
于2020-01-08 18:36 发布 680次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-01-08 18:38
你好,你正常做账 你再开红字发票
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专票普票?
那你开负数发票
然后根据负数发票冲减之前的蓝字分录
2017-12-06 11:56:17
请把问题描述的具体一些?您是开票方还是受票方,这个税费已扣是什么情况?
2018-11-06 16:16:11
你好开红字发票做借应收 负数,贷主营业务收入 负数 ,销项税额 负数
2021-07-21 14:24:22
你好,需要对方给您开红字发票的,冲减成本和进项税额
2020-05-13 11:10:54
你好!可以按正常负数做账并且进行申报。
2017-03-28 16:42:20
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