老师我的摊销房租少摊了一分钱,也是十二月份的,借应付账款贷0.01贷以前年度调整损益借管理费用0.01贷应付账款0.01借以前年度调整损益0.01贷未分配利润0.01对吗我把预付的放到应付里面了,那么应付应该怎么才可以做平呢
晚秋、冬至
于2020-01-09 11:46 发布 1071次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-01-09 12:05
直接记在当月即可,不用以前年度损益调整了,借管理费用0.01贷应付账款0.01
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调整的原因是什么?
2018-05-07 21:52:15
直接记在当月即可,不用以前年度损益调整了,借管理费用0.01贷应付账款0.01
2020-01-09 12:05:47
你费用对应的科目是?
2017-05-13 10:43:50
可以的,可以这么做的。
2022-01-14 08:33:52
你好,分录应该是:借:以前年度损益调整 贷:应付账款(红字) 借 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-04-14 11:00:44
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