送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-09 14:16

您好
买方
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
卖方
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

小六 追问

2020-01-09 14:49

老师,我想问的是150万和154万,这个差额怎么做账?

bamboo老师 解答

2020-01-09 14:51

根据实际的发票金额做账啊 不根据合同

小六 追问

2020-01-09 14:54

收到150万,发票150.15万,多余的15块钱怎么做账?营业外支出?

bamboo老师 解答

2020-01-09 14:56

多出的15没收到款项计入营业外支出

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相关问题讨论
你好 买方,借;固定资产 150.15万,贷;银行存款150万,营业外收入0.15万 卖方,借;银行存款 150万,财务费用 0.15万,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-09 14:53:52
您好 买方 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 卖方 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2020-01-09 14:16:36
这个最后是按照发票的金额付款,还是最终 按合同的金额入账?
2019-12-13 16:51:55
借:预付账款 贷:银行存款
2019-07-02 16:56:10
你好,可以,但是要做个税申报才能算你公司的劳务费。
2020-07-08 11:00:48
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