老师你好,今年10月交的金税技术服务费280元,当月忘记在增值税报表四中申报了,但已经在10月账里付了,这月我要抵税再申报可以吗?
沉香
于2020-01-09 14:27 发布 660次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-01-09 14:44
你好,这月报税申报时可以的。
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你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
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沉香 追问
2020-01-09 14:48
汪晨老师 解答
2020-01-09 14:51