老师 我和客户有这样一个情况 我先给客户开专票280000,随后客户拉货的时候没有拉完,只拉了250000 所以公户给我打款250000 这样就等于我多给客户开了30000的增值税专用发票 我只收到250000 我的账上多了一个30000的应收账款 但是客户却说 他的账上已清了 收了多少货 付多少钱 问题有两个 他多收了票 他的账是怎么清的呢?问题二 这样我的账如何清呢?
会计
于2016-04-22 06:20 发布 1019次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-04-22 08:58
这是去年8月份的业务了 怎么作废啊?都做账了
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您好!您应该做的是让他把票拿回来,您作废或者开红字发票冲减,然后开正确的发票给他。
2016-04-22 08:27:38
我司已银行付清款项,请问如何做会计分录?急?请各位会计手高帮忙,谢谢!
2015-10-09 14:33:35
你好,折扣为100*1%=1万,实际收到=100%2B9-1=108万元
2021-12-20 17:32:01
你好,冲减你的应收就好了呀
2019-08-09 12:03:42
同学你好
这个可以抵扣
计入销售费用
2021-07-23 09:35:49
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宋生老师 解答
2016-04-22 08:27
宋生老师 解答
2016-04-22 17:55