送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-04-22 09:05

是收到对方预付的账款 3万      当时没给开票    4月风以后给他开的

宋生老师 解答

2016-04-22 08:52

您好!3月份的时候暂估入库。借原材料-暂估  贷:应付涨-暂估。4月份的时候冲销暂估的数据,再按正确的录入。

宋生老师 解答

2016-04-22 18:26

您好!您3月份的时候借:银行存款,贷预收账款。4月份的时候借:预收账款 贷主营业务收入 / 应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
12月份,你销售出去了吗?如果没有借预付贷,银行存款。
2019-12-30 14:31:44
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-05-10 16:14:07
借:在途物资 贷:银行存款
2016-09-13 20:15:02
您好!3月份的时候暂估入库。借原材料-暂估 贷:应付涨-暂估。4月份的时候冲销暂估的数据,再按正确的录入。
2016-04-22 08:52:43
你好, 收到货物了吗?
2019-10-09 10:13:43
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