APP下载
A
于2016-04-22 08:48 发布 1017次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-04-22 09:05
是收到对方预付的账款 3万 当时没给开票 4月风以后给他开的
宋生老师 解答
2016-04-22 08:52
您好!3月份的时候暂估入库。借原材料-暂估 贷:应付涨-暂估。4月份的时候冲销暂估的数据,再按正确的录入。
2016-04-22 18:26
您好!您3月份的时候借:银行存款,贷预收账款。4月份的时候借:预收账款 贷主营业务收入 / 应交税费-应交增值税(销项税额)
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
★ 4.99 解题: 258039 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
宋生老师 解答
2016-04-22 08:52
宋生老师 解答
2016-04-22 18:26