送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-04-22 09:05

是收到对方预付的账款 3万      当时没给开票    4月风以后给他开的

宋生老师 解答

2016-04-22 08:52

您好!3月份的时候暂估入库。借原材料-暂估  贷:应付涨-暂估。4月份的时候冲销暂估的数据,再按正确的录入。

宋生老师 解答

2016-04-22 18:26

您好!您3月份的时候借:银行存款,贷预收账款。4月份的时候借:预收账款 贷主营业务收入 / 应交税费-应交增值税(销项税额)

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