送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-10 13:02

你好,是电子屏的还是?

luckyld 追问

2020-01-10 13:48

普通牌匾

立红老师 解答

2020-01-10 13:54

你好,如果这个牌匾是需要用几年的,计入固定资产,按年限计提折旧
如果用一年,可以不计入固定资产,计入预付账款,然后再一年内分期计入管理费用

luckyld 追问

2020-01-10 15:02

一个电梯55950元 一个菜梯12000元记哪里啊?

立红老师 解答

2020-01-10 15:04

你好,需要计入固定资产。

luckyld 追问

2020-01-10 15:04

根据什么提折旧,折几年呢?

立红老师 解答

2020-01-10 15:09

你好,属于与生产经营有关的器具、工具,按5年折旧。

luckyld 追问

2020-01-10 15:10

老师,我们公司从去年12月份开始第一次投资款开始筹建,今年1月12号正式营业,我做账是从去年12月份做还是从今年1月份开始做好?是不是从今年1月份开始做账花的费用才能算算在1月份,要是从去年12月份做,12月花的费用就不能算在1月份了?

立红老师 解答

2020-01-10 15:16

你好,12月份开始做账,12月份的支出作为开办费。
要是从去年12月份做,12月花的费用就不能算在1月份了——是的

luckyld 追问

2020-01-10 15:19

之前问过一个老师告诉我可以把12月份的也一起做到这个月,我有点儿懵了。

立红老师 解答

2020-01-10 15:21

你好,不允许跨年做费用的。

luckyld 追问

2020-01-10 15:25

老师,买了个旋转门,发票开了15200 公户只付了48000,剩下的是出纳的私户付的。出纳手里的钱是好几个股东给的,有几个股东并不是名义股东,是实际股东。其中一个是实际也是名义股东,是每人出一部分汇给她的,这怎么做账啊?

luckyld 追问

2020-01-10 15:26

发票开了152000 打错了

立红老师 解答

2020-01-10 15:39

你好,借:固定资产  贷:银行存款   其他应付款(余下的部分)

luckyld 追问

2020-01-10 15:41

可是其他应付款总挂着不好吧。最后怎么处理?

立红老师 解答

2020-01-10 16:06

你好,这个将来还了,就冲减其他应付款,如果不还,就需要挂账

luckyld 追问

2020-01-10 16:11

老师,刚才牌匾那个说后期还会有钱从公户打给卖家,那前期那个钱怎么处理呢?还是等后期钱都打完发票拿上了我再入固定资产,现在就给了一部分钱,没有发票。

立红老师 解答

2020-01-10 16:22

你好,现在没有发票,还 入固定资产,先付的款项计入预付账款,等取得发票后计入固定资产并冲减预付账款。

luckyld 追问

2020-01-10 16:28

老师,装修款一个花了160000万给的一个公司,一个花了140000给的另外一个公司,装修的后期还有要从公户走的钱大约200000,怎么做账?怎么摊销?摊多久?

立红老师 解答

2020-01-10 16:46

你好,装修费计入长期待摊费用,
借:长期待摊费用  贷:银行存款  应付账款
摊销时,借:管理费用 贷:长期待摊费用
一般按租赁期限摊销

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