请问一下老师,就我们单位原来是用那个记账公司来记账,但他们呢,没有安置的那个科日,比如说成本,他们不知道往哪放呢,就走往来科目,他就给放到那个其他应付款我们法人的身上了,这样导致我们那个现金余额,就是错误的,然后现在,他的账户啊,基本上就是已经攒了三十万左右了,但是现在我们那个,现金的余额呢不符,现在我想把那个现金余额调成正确的余额,因为明年要重新记账了吗,所以说还要通过我们这个法人的那个往来,往来科目走,我想问问,就是这样调的话对法人有影响吗?
竹语
于2020-01-10 14:32 发布 681次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-01-10 15:28
你好,最好使用更正凭证把原错误的分录更正回来。大额的现金支出或收入存在一定的查账风险。
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2020-01-10 15:28:25
你好,工资用应付职工薪酬科目
2016-12-31 13:43:07
其他应付款-购房补差款,
2020-04-14 09:15:15
你好,应收,预收,其他应收,这3个可以一起。剩下的3个可以一起
2024-05-08 09:07:46
你好,应付工资是通过应付职工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通过 其他应付款啊
2022-07-13 11:46:50
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耿老师 解答
2020-01-10 15:28