送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-10 17:52

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按这个流程操作一下

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2020-01-10 17:52:06
你好   这个问题有三种解决方法: 1、如果你的软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。 2、如果没有应收应付那你要去你的基础档案里面看你的会计科目,你应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理,你要在科目修改右下角把应收受控取消。 3、进入总账——选项——这里槐侍面有个可以使薯明弯用受控科目,把这里打上勾,就可数闷以在总账出凭证了,但如果你有应收系统那还是不要用这个方法,那样的话会使你在应收和总账对账时对不起来。
2023-12-13 13:57:39
你好 这个是电脑安装的 还是有实物的
2021-08-14 14:56:27
同学你好,这个是多少钱的?
2021-06-16 16:08:30
您好!您可以作为固定资产计入。
2016-03-30 16:12:31
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