请问19年盈利了,12月份计提了所得税,但申报企业所得税时直接弥补了以前年度亏损,不用缴税,财务报表也已报送,请问1月份我该怎么处理?
曦曦
于2020-01-10 23:02 发布 1210次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-01-10 23:03
你好!
借:应交税费…应交企业所得税
贷:以前年度损益调整(所得税费用)
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您好!对于弥补的这个,不需要写分录。你只需要看要不要交所得税。要交就写计提的分录,不交就不谢。
2018-07-06 13:48:00
你好,弥补亏损之后不需要预交就不需要计提的
之前错了需要做更正的
2018-07-09 09:39:03
你好!
借:应交税费…应交企业所得税
贷:以前年度损益调整(所得税费用)
2020-01-10 23:03:34
您好,有的,报表是A106000企业所得税弥补亏损明细表
2019-06-22 12:49:21
你如果没有汇算清缴的话,是不会带出来的。
2022-04-02 14:58:12
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曦曦 追问
2020-01-10 23:09
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2020-01-10 23:10