你好老师,11月份代开专票扣交过增值税后又作废了,12月又重新代开专票没扣增值税,说的是可以抵消11月作废的专票增值税,现在税务申报系统又带出了12月要交的增值税,申报数据该怎么填写才不带出来呢
舒适的盼望
于2020-01-10 23:48 发布 994次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-10 23:58
预缴税额这个一栏可以填写你之前交么
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倒数第二行应该是专票预缴的税款
2020-01-11 09:22:09
预缴税额这个一栏可以填写你之前交么
2020-01-10 23:58:43
您好
请问是小规模纳税人 自行开具的么
2021-07-03 12:05:10
你好,你们是差额抵扣的吗?
2020-06-01 17:18:56
您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
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