- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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其他应付款没有余额怎么
2020-01-11 10:29:50
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现在没有待摊费用这个科目了 用预付账款
2019-07-02 12:53:02
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你好,是不是多摊销了
借待摊费用 贷;管理费用
做这个调整分录
2017-05-10 15:36:16
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同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
2019-03-18 10:13:41
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每期期末计算的都是应付职工薪酬的累计余额,选项问当期确认的金额,应该是本期期末减去上去上期期末
2020-07-13 17:15:24
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