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蝶儿翩翩飞xiaoxiao
于2020-01-11 14:52 发布 969次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-11 14:53
你好,是的,发票是什么时候开具就应当做到及时入账,计入当月份核算的
蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问
2020-01-11 14:55
外账如果按照所得税税负,当月费用发票太多了,多出部分留什么时候入?
邹老师 解答
2020-01-11 14:56
你好,这个就没有一个统一规定了,就看外账人员对这方面的安排了
2020-01-11 14:58
一般在后面几个月入完?多久不能入?
2020-01-11 14:59
你好,这个没有统一规定一般是次月或者下个季度入账
2020-01-11 15:05
如果按照税负多出了,分开留下月,那个现金或银行存款不就对不上可以?
2020-01-11 15:06
你好,这个费用当时已经通过现金或银行存款报销了吗?
2020-01-11 15:07
是呀!
2020-01-11 15:09
你好,当时已经用现金或银行存款报销,那就必须在当时入账才是的
2020-01-11 16:24
是不是只要是本年发生的都可以入?
2020-01-11 16:25
你好,最好是做到及时入账(不要过了几个月才入账)
2020-01-11 16:27
你意思是当月发生的费用发票,当月就入?对?
2020-01-11 16:29
你好,是的,是这个意思
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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