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沉香
于2020-01-11 15:00 发布 742次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-11 15:06
您好现在先冲减实际抵扣的250 剩下的30在下期实际抵扣的时候冲减
沉香 追问
2020-01-11 15:15
我是这么做的,但我报表中余30可我账上没有这30,也就是在应交税费中没这30元,
2020-01-11 15:19
我的分录交款时借管理费用280 贷现金280 ,抵减时借应交税费—减免税款250 贷管理费用_250
2020-01-11 15:20
借管理费用(红字)250
bamboo老师 解答
2020-01-11 15:24
应交税费不要体现这30 实际抵减的时候体现就好 了 借:管理费用(红字)250借:应交税费—减免税款250
2020-01-11 15:26
在报表中提现就可以了,是吗?
2020-01-11 15:27
报表中也不需要体现 30还是在管理费用里面 后期需要抵减的时候再冲减管理费用
2020-01-11 15:33
好的,谢谢老师!
2020-01-11 15:35
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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