送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-11 15:06

您好
现在先冲减实际抵扣的250  剩下的30在下期实际抵扣的时候冲减

沉香 追问

2020-01-11 15:15

我是这么做的,但我报表中余30可我账上没有这30,也就是在应交税费中没这30元,

沉香 追问

2020-01-11 15:19

我的分录交款时借管理费用280   贷现金280    ,抵减时借应交税费—减免税款250  贷管理费用_250

沉香 追问

2020-01-11 15:20

借管理费用(红字)250

bamboo老师 解答

2020-01-11 15:24

应交税费不要体现这30 实际抵减的时候体现就好 了 
借:管理费用(红字)250
借:应交税费—减免税款250

沉香 追问

2020-01-11 15:26

在报表中提现就可以了,是吗?

bamboo老师 解答

2020-01-11 15:27

报表中也不需要体现 30还是在管理费用里面  后期需要抵减的时候再冲减管理费用

沉香 追问

2020-01-11 15:33

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2020-01-11 15:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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