老师,你好,我们是贸易公司,采购供应商的货物进行销售,将货款全部支付给供货方,供货方代收代付运费,运费发票由实际承运人开具,现在收到发票了,我们如何进行账务处理啊?
难过的长颈鹿
于2020-01-11 16:15 发布 1747次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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代收的运费部分 借:其它应收款 贷:银行存款 收到运费发票 借:销售费用 贷:其他应收款 (商贸企业,对于进货的运输费用,可以直接记入销售费用的哦)
2020-01-11 16:20:10

你好,需要提供相应的发票
2020-05-13 17:09:34

你好 ,供应商代付的运杂费,与采购有关,所以记入应付账款,销售方代付的运杂费,与采购无关,不能记录应付账款中,所以记录其他应付款,
2020-03-26 19:03:12

你好,钱是给供应商的直接做供应商那
2020-04-03 11:46:24

你好 销售方做:1. 借:应收账款
银行存款
收回代垫运费时,
借:银行存款
贷:应收账款 2. 你们现在是要销售方还是购货方分录?
2019-12-06 10:11:06
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