送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-11 17:11

您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:材料费用等
借:应交税费-应交增值税
贷:预付账款

san 追问

2020-01-11 17:14

收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以了?

bamboo老师 解答

2020-01-11 17:14

是的 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以

san 追问

2020-01-11 17:15

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-11 17:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:材料费用等 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2020-01-11 17:11:15
你好,借库存商品,应交税费一应交增值税(进项税额),贷应付账款
2019-07-13 21:11:47
您好 借:应付账款 贷:营业外收入
2019-07-10 09:30:29
你好 借;应付账款 贷;银行存款等科目
2018-07-20 16:32:19
您好!这样的情况,一般是降低采购物品的单价。分录还是不变的 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:现金等5000
2016-09-01 14:11:28
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