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san
于2020-01-11 17:10 发布 917次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-11 17:11
您好借:预付账款贷:银行存款借:材料费用等借:应交税费-应交增值税贷:预付账款
san 追问
2020-01-11 17:14
收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以了?
bamboo老师 解答
是的 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以
2020-01-11 17:15
好的,谢谢老师
2020-01-11 17:17
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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老师好,请问如月初支付货款,月底回票的如何做分录阿?
答: 您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:材料费用等 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
公司是做桶装水生意的,我们支付的货款怎么做分录?
答: 你好,借库存商品,应交税费一应交增值税(进项税额),贷应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
支付公司劳保用品货款怎么做分录
答: 你好 借;应付账款 贷;银行存款等科目
因对方企业破产无法支付给对方货款怎么做分录
讨论
支付上月货款怎么做分录
9900的货款支付给个人没有票怎么做分录
我支付给个人的货款怎么做分录
老师请问支付给对方公司货款8万,票未到怎么做分录
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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san 追问
2020-01-11 17:14
bamboo老师 解答
2020-01-11 17:14
san 追问
2020-01-11 17:15
bamboo老师 解答
2020-01-11 17:17