- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-11 17:16
你好,是的,预收账款的负值在应填入报表应收账款项目中。
相关问题讨论
你好,是的,预收账款的负值在应填入报表应收账款项目中。
2020-01-11 17:16:00
你,是预收账款余额负数吗?
2019-04-20 16:52:12
你好,是这样填写的
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2018-04-26 10:23:37
你好这个大没关系,但是这个大是虚高的那就是假帐,我们数据高一点低一点都没关系但原则必须要真实
2019-10-18 16:31:24
是不是对公进钱没开票······只能用现金冲了
2015-11-09 15:23:37
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