送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-12 08:29

你这一块儿正常的处理是客户给你支付钱,你是作为未开发票收入确认。然后你再向厂家购买的,这个是作为你的的成本结转处理。

凤baby 追问

2020-01-12 08:37

这样处理合理不合理,因为我们中间商是代收的,我们挂其他应付款厂家名下,然后厂家开发票,我们冲其他应付款。厂家给的代理商费用我们确认收入

陈诗晗老师 解答

2020-01-12 08:53

代收你给客户没有开发票,那么这个供应商给你买东西,开发票给你吗?

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相关问题讨论
你这一块儿正常的处理是客户给你支付钱,你是作为未开发票收入确认。然后你再向厂家购买的,这个是作为你的的成本结转处理。
2020-01-12 08:29:36
您好 借:银行存款 贷:其他应付款
2022-08-09 21:25:27
你好,是的,你们按照个人转款确认收入
2020-01-12 08:02:15
你好同学不是的同学,可以直接入其它应付款
2020-11-08 14:56:38
凭法人贴现打款回单 贴现时借其他应收款-法人 借营业外支出(或财务费用--手续费,) 贷应收票据 法人款转入时 借银行存款 贷其他应收款-法人 这个贴现的利息没有发票不能税前扣除
2018-12-28 10:01:17
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