老师,你好,我想问一下,就是我们的公司业务是这样的,客户个人通过对公转给我们公司一笔钱比如说2万,然后我们把这笔钱2万在转给厂家,也就是我们是中间商,厂家给我们开票,个人转账一般不要票。我们入账应该怎么做合理,报税的如何抱合理。图片马杰是法人,其他的个人是客户,宝炳是厂家
凤baby
于2020-01-12 07:25 发布 945次浏览
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- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-12 08:29
你这一块儿正常的处理是客户给你支付钱,你是作为未开发票收入确认。然后你再向厂家购买的,这个是作为你的的成本结转处理。
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你这一块儿正常的处理是客户给你支付钱,你是作为未开发票收入确认。然后你再向厂家购买的,这个是作为你的的成本结转处理。
2020-01-12 08:29:36
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您好
借:银行存款
贷:其他应付款
2022-08-09 21:25:27
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你好,是的,你们按照个人转款确认收入
2020-01-12 08:02:15
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你好同学不是的同学,可以直接入其它应付款
2020-11-08 14:56:38
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凭法人贴现打款回单 贴现时借其他应收款-法人 借营业外支出(或财务费用--手续费,) 贷应收票据 法人款转入时 借银行存款 贷其他应收款-法人 这个贴现的利息没有发票不能税前扣除
2018-12-28 10:01:17
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凤baby 追问
2020-01-12 08:37
陈诗晗老师 解答
2020-01-12 08:53