送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-12 08:28

你好 最好发票收到了做固定资产。第二个月开始计提折旧。

Lisa郑 追问

2020-01-12 08:30

收到一部分发票的时候我能先转吗

答疑苏老师 解答

2020-01-12 08:32

你好 你们是软件做账吗?

Lisa郑 追问

2020-01-12 08:33

是的

答疑苏老师 解答

2020-01-12 08:34

你好 那样的话 要建立固定资产卡片,比较麻烦。最好发票一起来了做账。

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相关问题讨论
你好 最好发票收到了做固定资产。第二个月开始计提折旧。
2020-01-12 08:28:44
你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05
你好同学,不能抵扣进项税的固定资产,基数应该包含增值税。
2019-11-11 10:35:44
你好,可以暂估入账的呢啊
2020-07-13 17:22:25
一般固定资产是开始使用的次月。但是财务上一般处理成做账后的次月。
2018-11-23 16:06:54
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