老师早上好,我单位购买固定资产时,预付了一部分账款,固定资产已到我公司使用,发票也没有收到,那我转固定资产是在什么时候转?折旧应该什么时候开始提?
Lisa郑
于2020-01-12 08:27 发布 953次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-12 08:28
你好 最好发票收到了做固定资产。第二个月开始计提折旧。
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你好 最好发票收到了做固定资产。第二个月开始计提折旧。
2020-01-12 08:28:44

你好!走预付账款是不能做固定资产折旧。你可以先按付款额确定固定资产并在使用的下一个月计提折旧,等发票来了放进去凭证里就可以。但是发票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05

你好同学,不能抵扣进项税的固定资产,基数应该包含增值税。
2019-11-11 10:35:44

你好,可以暂估入账的呢啊
2020-07-13 17:22:25

一般固定资产是开始使用的次月。但是财务上一般处理成做账后的次月。
2018-11-23 16:06:54
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