请问下暂估入库的当月有领用部分原材料,次月又来了材料,供应商把上月暂估的材料和本月来的材料发票开在了一起,那本月要做暂估冲红后按正确的发票在入库一次,那暂估部分的成本要怎么做呢,因为有领取过,要不要调整呢?
哭泣的电灯胆
于2020-01-12 13:25 发布 1295次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-12 13:26
你好,按照领用材料计入成本
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你好,按照领用材料计入成本
2020-01-12 13:26:47
对方 是否会开红发票?
2020-04-18 13:42:18
你好!普通发票你入账就算了
2017-08-15 15:47:46
您好,需要供应商开给你,您再开给客户
2020-04-22 12:00:11
500元以下可以收据入账的。
2019-10-25 19:36:15
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