送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 08:50

您好
如果预收账款不多 直接做在应收账款里就好

MR00 追问

2020-01-13 08:51

老师什么算多什么算少,目前应付账款为负数,资产负载表上负60万

bamboo老师 解答

2020-01-13 08:53

那您是预付账款不是预收啊

MR00 追问

2020-01-13 08:54

打错了,应收账款为负数,负了60万左右

bamboo老师 解答

2020-01-13 09:02

那可以调整到预收账款栏次

MR00 追问

2020-01-13 09:04

是直接在报表上调整,还是连凭证一起调整

bamboo老师 解答

2020-01-13 09:13

可以填表的时候直接调整

MR00 追问

2020-01-13 09:24

老师,也就是说过预收款我分录做的借银行存款贷应收账款是可以的,不需要改,只需要在报表上把应收账款的负数调整至预收账款科目就可以了,是这个意思嘛

bamboo老师 解答

2020-01-13 09:25

是的  可以这样处理的

MR00 追问

2020-01-13 09:26

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-13 09:44

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 如果预收账款不多 直接做在应收账款里就好
2020-01-13 08:50:25
你好,可以的,应付账款借方就是预付账款 的意思
2017-12-14 16:25:35
你好,没有预收账款,可以用应收账款贷方核算预收款项
2019-11-05 20:29:40
不能,这个是固定 ,你这个可以不使用,
2020-03-12 11:20:03
同学好 有这两个科目的
2022-03-01 14:40:18
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