- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
需要的
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
2020-01-13 09:59:13
以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
2019-07-16 09:35:37
您好,因为没有计提,所以没有用到应付职工薪酬科目,其他应付款可以改为应付职工薪酬核算的。
2018-09-02 16:12:50
您好,在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数,借:资金结存,贷:财政拨款预算收入。负数下次计算工资时,再少扣一些,冲平就行了。
2020-01-01 20:55:17
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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