送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 11:21

你好,这个计入营业外收入就好。

调皮的绿草 追问

2020-01-13 11:43

调皮的绿草 追问

2020-01-13 11:45

老师,你好,资产负债表里有个应交税费-23.61,在增值税申报表里,没有体现,老师我怎么改

宇飞老师 解答

2020-01-13 11:50

这个是你多缴纳的税费,你要看下是哪个月哪个税多交了,需要查找下原因。

宇飞老师 解答

2020-01-13 11:50

也有可能是你账做错了。

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:00

老师,4月份开专票的时候,4月扣了1次,5月份我点错了在专票申请单,又扣了1次,6月份又弄错了,又扣了1次

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:03

因为增值税申报表负的报不上,我去国税报的,

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:03

老师,这种情况怎么处理

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:04

做账能平账吗

宇飞老师 解答

2020-01-13 15:13

增值税负数的时没办法申报,你这种情况看下能不能直接抵减后期要交的税了。

宇飞老师 解答

2020-01-13 15:14

多交的肯定时只能挂再那边,账时不用改的。

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:24

我不要了,我现在做账能不能平账老师

宇飞老师 解答

2020-01-13 15:33

如果你多交了也不要了,那你就直接转入营业外支出吧,这样子就平了。借:营业外支出    贷:应交税费

调皮的绿草 追问

2020-01-13 15:37

好的老师

宇飞老师 解答

2020-01-13 15:40

嗯,满意请五星好评哈,谢谢。

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