老师,我们今年4月份开了一张正数发票,5月申报4月时增值税已经交了,到5月份的时候这张发票红冲了,在5月并未开其他发票,那笔税金也没申请退税,12月我开发票了,我想在报表上把那笔税金给抵了,填增值税报表哪边呢
彪壮的睫毛膏
于2020-01-13 14:54 发布 764次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
2020-01-13 14:56
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
相关问题讨论
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
2020-01-13 14:56:45
你好
这个你们是销售方,那么直接开红字发票就可以的
如果对方没有认证,那么你们连红字信息表都不需要的
2023-02-13 13:44:29
您好,你这个月作废了会冲减这个月的收入和税费
2024-01-16 10:52:26
是的,需要把发票带过去的
2019-09-02 14:57:30
同学你好
可以申请的,这个不会的
2020-12-08 18:19:26
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2020-01-13 14:59
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2020-01-13 15:05