送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2020-01-13 14:56

您好,您5月到11月的增值税申报了吗?

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-13 14:59

申报了,那个没有抵,因为金额不大,所以等年底来抵呢

冯慧老师 解答

2020-01-13 15:05

销项负数应该在5月的增值税申报表中体现了,12月直接在表一填写12月开的发票,增值税申报表会自动累计抵减掉以前的销项负数的

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相关问题讨论
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
2020-01-13 14:56:45
你好 这个你们是销售方,那么直接开红字发票就可以的 如果对方没有认证,那么你们连红字信息表都不需要的
2023-02-13 13:44:29
您好,你这个月作废了会冲减这个月的收入和税费
2024-01-16 10:52:26
是的,需要把发票带过去的
2019-09-02 14:57:30
同学你好 可以申请的,这个不会的
2020-12-08 18:19:26
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