老师您好!我现在有个棘手的问题有待解决!去年年底老板要求开具300多万劳务发票,当然我们没有劳务资质是不允许开的,等于没有任何成本就开出300多万的发票,我也没见到合同,现在慢慢用人工工资慢慢冲抵成本,我呢对建筑业会计处理方法不是很懂,想求得老师帮助解决,会计上怎么处理,如果都走人工工资,那整个会计上的处理应该怎么做?
Maomaokang
于2016-04-23 16:31 发布 512次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-04-23 18:09
不是增值税发票,是地税发票,建筑业,我不明白建筑业会计的处理手法
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这种属于违法做法,以后都是交增值税了,虚开增值税发票是很重的罪,作为一个老会计为了你好说心里话,不要领白菜的工资,去做白粉生意
2016-04-23 17:10:42
你好!借工程施工-合同成本-材料费/人工费暂估 贷应付账款-暂估
然后第二个月红字冲减。
如果发票到了
借工程施工-合同成本-材料费/人工费 贷应付账款
2017-08-18 10:26:35
您好,您开票了是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项数额)
2020-07-11 14:16:08
计入工程施工-合同成本。同学
2019-05-15 11:42:27
你好 开票确认收入 劳务 主要成本是人工费
2020-04-21 11:13:01
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田老师 解答
2016-04-23 17:10
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