员工的业务提成怎么缴纳个税?例如,底薪5000,扣除五 问
您好,从您提供的信息来看,员工的收入=5000%2B10000=15000元,扣除五险1000,及每月扣除额5000, 应纳税所得额=15000-1000-5000=9000 9000*3*=270元 仅以一个月为例计算。 答
老师,差旅费补贴这个要缴个税吗?这个费用有什么标 问
您好,不用交个税的,政策稍等 答
老师,计提盈余公积这部分要不要交企业所得税呢? 问
那个不需要交所得税的 答
老师,请问一下刚接公司发现老会计去年有暂估成本 问
可以冲销暂估成本 答
本公司为一般纳税人,开具了一张9%的普通发票给政 问
你好,比如说你这样的进项税额还是可以抵扣的 答
进项税转出之后需要计提附加税么
答: 您好,需要的,因为这部分为使得实际缴纳的增值税 增加的
老师:你说有进项税转出就会涉及到附加税。什么意思?这个有点不懂。麻烦老师解答。谢谢
答: 你好,比如之前抵扣的进项税额1万,因为不符合抵扣规定,进项税额转出需要缴纳增值税1万,就需要根据这个1万乘以附加税税率计算补交地税附加税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,由于9月份进项税转出金额写成合计数了,造成多缴税款300多,进而造成附加税也多缴了一部分。申报已退抵税,在12月份缴纳11月份税款时,减去多缴的数缴扣税的。 现在不是到自己分录怎么调整。我做的分录是在是在11月份凭证里调减9月份计提数,冲红多缴纳金额。11月份金额正常计提,12月份缴纳时,按实际缴纳金额写分录吗
答: 你好 ;你进项税转出多缴纳了。 那么 你就可以申请退税即可 。 把多缴纳的做缴纳分录。 后面退税即可